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公司基本資料信息
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企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì),是指審計(jì)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國審計(jì)法》及其實(shí)施條例和國家企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的程序和方法對國有企業(yè)(包括國有控股企業(yè))資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對被審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表反映的會計(jì)信息依法作出客觀、公正的評價,形成審計(jì)報(bào)告,出具審計(jì)意見和決定,其目的是揭露和反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和盈虧的真實(shí)情況,查處企業(yè)財(cái)務(wù)收支中各種違fa違規(guī)問題,維護(hù)國家所有者權(quán)益,促進(jìn)廉政建設(shè),防止國有資產(chǎn)流失,為加強(qiáng)宏觀調(diào)控服務(wù)。1、中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)條例》及相關(guān)法律法規(guī)制定。
根據(jù)COSO報(bào)告,內(nèi)部控制是要對以下三類目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保障:運(yùn)營的效果和效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、遵守適用的法律法規(guī)。這樣,作為內(nèi)部控制的控制,內(nèi)審所做的內(nèi)控審計(jì)的目的也就是對內(nèi)控制度以及實(shí)施情況進(jìn)行評價,提出相應(yīng)的建議措施,以改善內(nèi)控。重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的范圍涉及面廣,內(nèi)容多,各內(nèi)容復(fù)雜程度不一,因此,要獲取被審計(jì)單位重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的相關(guān)信息,必須運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
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現(xiàn)金流量表審計(jì)內(nèi)容
(1)檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關(guān)企業(yè)會計(jì)具體準(zhǔn)則的規(guī)定編制。
(2)檢查現(xiàn)金等價物的確定是否恰當(dāng)。
(3)檢查企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌zi活動中現(xiàn)金流入流出量的計(jì)算是否完整、準(zhǔn)確,與有關(guān)的會計(jì)資料和報(bào)表的記錄是否相符。
河北東盈會計(jì)咨詢有限公司,業(yè)務(wù)包括:會計(jì)培訓(xùn)、會計(jì)繼續(xù)教育、資產(chǎn)評估、企業(yè)評估、財(cái)務(wù)審計(jì)、初、中級職稱培訓(xùn)、實(shí)賬學(xué)習(xí)、會計(jì)年審、網(wǎng)上申報(bào)、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供會計(jì)培訓(xùn)、財(cái)稅代理、工商咨詢等多項(xiàng)服務(wù)。
審計(jì)的特殊目的是指注冊會計(jì)師對被審單位年度會計(jì)報(bào)表以外其他特定事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)并表示審計(jì)意見。特殊審計(jì)意見一般包括公允性、合法性和一貫性幾個方面,只不過審計(jì)意見所表述的對象有所差異而已。
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